Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
5.493.113,17 €
Finanzwesen
Finanzwesen
5.493.113,17 €
-1.916.892,59 €
Kindertagesstätten
Kindertagesstätten
-1.916.892,59 €
-728.409,18 €
Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
-728.409,18 €
-643.918,78 €
Innere Dienstleistungen
Innere Dienstleistungen
-643.918,78 €
-401.042,90 €
Bauplanung und -verwaltung
Bauplanung und -verwaltung
-401.042,90 €
-297.824,33 €
Liegenschaftsverwaltung
Liegenschaftsverwaltung
-297.824,33 €
-256.229,21 €
Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
-256.229,21 €
-255.852,31 €
Brandschutz
Brandschutz
-255.852,31 €
241.962,20 €
Versorgung und Entsorgung
Versorgung und Entsorgung
241.962,20 €
-207.413,06 €
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
-207.413,06 €
-74.599,24 €
Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
-74.599,24 €
-60.761,71 €
Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
-60.761,71 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 463.670,14 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.548.438,27 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 958.421,35 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.840.836,39 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 309.615,61 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 2.605.095,50 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 609.746,47 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 650.160,26 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 14.985.983,99 € |
11: Personalaufwendungen | -1.871.807,97 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -398.956,47 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.120.250,01 € |
14: Abschreibungen | -1.261.235,54 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -3.518.856,06 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -4.443.638,11 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.447,87 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -13.641.192,03 € |
20: Verwaltungsergebnis | 1.344.791,96 € |
21: Finanzerträge | 28.156,64 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -480.816,54 € |
23: Finanzergebnis | -452.659,90 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 15.014.140,63 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -14.122.008,57 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 892.132,06 € |
27: Außerordentliche Erträge | 261.483,02 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -96.926,58 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 164.556,44 € |
30: Jahresergebnis | 1.056.688,50 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 7.616.557,06 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -7.616.557,06 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.056.688,50 € |